[点晴模切ERP]SAP系统SD销售订单-第三方销售
当前位置:点晴教程→点晴ERP企业管理信息系统
→『 销售管理 』
前面我们介绍了一种常规的销售场景:库存销售,也就是公司库房里有货时的销售情形;但是实际的销售中,可能还存在另外一种情形:销售合同签订或者销售业务发起,但是公司库房并没有货;这个时候,我们采用现买现卖的方式,直接由采买方(供应商)发往销售方(客户),这个过程称之为第三方销售。 一、销售模式 (略)详见前面学习笔记文档 二、库存销售 (略)详见前面学习笔记文档 三、第三方销售 (一)过程说明 第三方销售(Third Party Sales)也是SAP系统SD模块的一项标准流程,销售组织与客户签订订单,但并不是从库房发货,或者说库房本身就没有库存,为满足客户需求,向供应商进行采购。供应商采购后可分为几种场景: (1)供应商直接向客户发货,不涉及入库和出库(单独采购); (2)供应商发货后,本公司做入库操作,再发送给客户。 具体过程描述如下: 公司A和客户B签订销售合同,公司在SAP系统内开销售订单,系统通过销售订单,自动产生采购申请,采购员将采购申请转换成采购订单。 供应商C接到采购订单以后,送货至客户B,客户收货后,公司在SAP系统内进行收货(也可以设置为不做),收到供应商发票后,进行发票校验,然后给客户B开发票。 销售订单创建时就同时生成采购申请,其技术关键点是计划行类别(Schedule line category)与普通销售订单不同,计划行类别参数中含有创建采购申请所需的订单类型、项目类别、科目分配类别等信息。第三方销售订单(单独采购)和一般的销售订单的主要区别在于【计划行】,这一点由【计划行类别】决定的,而【计划行类别】又是由【项目类别】决定。标准的第三方销售订单的【项目类别】是“TAS”,【计划行类别】是“CS”;而单独采购的【计划行类别】是“CB”。 为在销售订单的计划行中使用特定的类别,需从物料主数据开始,经过项目类别确认、计划行类别确认两级配置,最终得到所需的计划行类别。 此类订单对订单类型无特定要求,SAP自带示例配置里有一套方案为入库类型的第三方销售流程服务,其中物料主数据的项目类别组取值“BANS”,订单的项目类别是“TAS”,计划行类别则是“CS”。产生采购申请的触发点是计划行类别CS。根据示例,可直接使用或自行参考复制。后续采购申请的创建标识是“V销售和分销凭证”(项目明细的联系人标签页下),生成采购订单及收货。 (二)配置要点 第三方销售的主要配置点在销售项目类别和计划行类别,而触发点则是物料主数据维护的项目类别组。 1、定义项目类别组OVAW 路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-定义项目类别组
在物料主数据的销售组织2视图中,在特定的组织机构下,项目类别组的维护值是“BANS”,也就是上面定义的值(在库发销售的案例中,项目类别组我们选择的是“NORM标准项目”,大家可以做个对照)。如下图:
2、定义项目类别VOV7 路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-定义项目类别
双击,进入详细设置,
【出具发票相关】:可以选择“F”-表示参照销售订单来出具发票;一般都是A-根据交货单开发票,因为第三方销售无需做发货单,由供应商直接送货给客户,因此按照销售订单开票。 3、分配项目类别VOV4 路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-分配项目类别
这一步不能漏。销售订单里面的行项目为什么会自动带出TAS,是因为物料主数据中销售视图2的项目类别组维护为BANS,系统通过BANS带出TAS,这是配置决定的。在前台销售订单,根据“销售组织+分销渠道+产品组”可以匹配相应的订单类型;“订单类型+项目类别组(物料主数据销售字段)”,又可以匹配到相应的项目类别。 4、分配计划行类别VOV5 路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-分配计划行类别 上面已知道销售订单行项目类别为TAS,销售订单通过TAS带出计划行类别CS/CB,所以要将计划行类别CS/CB先分配给TAS。
在SAP第三方销售中,做入库管理的计划行类别既可能是CS,也可能是CB,具体取决于业务场景和配置: 计划行类别为CS的情况:当供应商直接向客户发货,不涉及公司自身的入库和出库操作时,通常使用计划行类别CS。在这种情况下,销售订单创建时,系统通过销售订单行项目类别TAS带出计划行类别CS,其配置决定了保存第三方销售订单时会自动产生采购申请,触发向供应商的采购流程,而无需公司进行收货等入库操作。 计划行类别为CB的情况:当供应商发货后,公司需要做入库操作,再发送给客户时,计划行类别则为CB。此时,物料主数据的项目类别组取值 “BANC”,订单的项目类别是 “TAB”,通过配置可得到计划行类别CB。这种配置下,销售订单创建时同样会生成采购申请,后续公司会进行收货入库等操作。 上面的计划行类别是通过VOV6来定义的,如下: 5、定义计划行类别VOV6 路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-定义计划行类别
【移动类型】:如果行项目需要创建交货,这里维护交货的移动类型。 【订单类型】:采购申请的订单类型。 【科目分配类别】:采购申请中的类别 【与交货有关的项】:如果要创建交货单,必需选上这个勾。 【请购单交货计划】:如果要MIGO收货,建议勾上。 这里的“项目类别”指的是采购凭证中的项目类别,在表T163中,可以用SM30维护其视图V_T163/ V_T163Y来设置。 路径:SPRO→物料管理→采购→定义项目类别的外部表示:
几个参数配置意思如下所示:
注意:这里“移动类型”为空的话,就表示不需要发货过账,如下:
实物流的设置选项,如下:
6、维护开票凭证的复制控制 路径:SPRO-销售与分销-出具发票-开票凭证-维护开票凭证的复制控制 销售开票数量,它是如何带到发票凭证的呢?通过配置,决定发票数量来自于采购订单的收货数量,还是来自采购订单的发票校验数量(这两个数量在实际业务中可能是不一样的),具体配置如下:
发票使用默认的F2发票类型,也可以自己新增一个;TA标准订单,
双击TAS第三方项目,
在SAP的配置中,开票凭证复制控制中的出具发票数量有 “F” 和 “E” 两个选项,其含义如下 : 选择 “F”:表示发票中的数量参照采购订单发票校验的数量。在不收货的第三方销售场景中,由于没有实际的收货环节,无法以收货数量作为开票依据,而采购订单发票校验的数量是供应商提供发票上的数量,相对更能反映实际交易的数量,因此选择 “F” 更为合适。 选择 “E”:表示发票中的数量参照采购订单收货的数量 。但在不收货的业务场景下,该选项不符合业务实际,因为没有收货操作,也就不存在收货数量。 整个业务生成的会计凭证如下:
7、项目类别和账户分配类别组合OMG0 项目类别和账户分配类别的组合作用在于确保在采购和财务管理过程中,能够准确地追踪和管理成本和费用。 采购中的项目类别指凭证的采购方式,如标准、寄售、第三方、转储等,此项配置不允许新增条目,只可修改外部表示和描述。科目分配类别则是指定记账方式,除标准采购外,像服务、订单、资产等类型的采购都有指定的条目,并且可以新增条目。项目类别与科目分配类别有关联配置,只有在关联配置中有组合,才可在采购凭证中运用。这里的意思也就是,第三方销售的采购环节配置了“采购项目类别+账户分配类别”才能过顺利记账。如下图,意思就是:“采购方式5-S-第三方采购”,记账到“F-订单”这个科目分配类别。
科目(账户)分配类别的作用主要有: 确定成本归属:科目分配类别用于明确采购成本或相关费用在财务核算中的归属。比如,常见的科目分配类别 “K” 代表成本中心,意味着采购产生的成本将归集到特定的成本中心,以便准确核算各部门或项目的费用支出. 关联总账科目:它与总账科目存在对应关系,通过科目分配类别及相关配置,可以确定采购业务对应的总账科目,从而实现采购成本、费用等在财务报表中的准确记录和反映。例如,在自动过账配置OBYC中,根据科目分配类别、估价修改、一般修改和评估级别等的组合,可以唯一确定总账科目. 指导采购流程:科目分配类别在采购流程中起着指导作用。它决定了在采购订单创建、收货及发票校验等环节中,系统如何进行会计核算和成本分配。不同的科目分配类别会导致采购业务在财务处理上的差异,进而影响整个业务流程的财务结果. 控制数据输入:在采购订单行项目中,科目分配类别还决定了哪些数据是必输项。例如,当科目分配类别为 “K” 时,用户必须输入相应的成本中心和损益类科目,以确保成本能够准确地分配到指定的对象上. 支持业务分析:通过科目分配类别,企业可以更好地进行业务分析和成本控制。例如,可以按不同的科目分配类别对采购数据进行分类汇总和分析,了解各成本中心或项目的采购支出情况,为成本管理和决策提供有力支持。 (三)第三方销售实例 1、销售物料维护MM01/MM02/MM03 新建一个物料,项目类别组选择BANS第三方项目。如图,生成一个物料编号620889,华为手机;销售组织数据2界面“项目类别组”选择BANS第三方销售。
2、客户物料信息维护VD51/ VD01 创建客户物料信息记录VD51(数据表是KNMT);
维护客户销售范围,输入事务码VD01/XD01;
3、维护销售价格VK11 在前台输入VK11,在条件类型栏输入PR00,按回车键或点击”关键字组合”按钮,选择第一项“具有审批状态的客户/物料”,维护净价。 选择计划销售的销售组织、分销渠道以及销售单位,也就是说准备以什么价格把该物料卖给谁,如图:
维护销售产品的销项税条件MWST,
4、创建销售订单VA01 输入订单类型以及销售组织信息,
输入采购订单编号,客户、物料、订单数量、类别(TAS自动带入)金额。
双击行项目,点击计划行,计划行类型自动带入CS。
第三方销售的关键点就在这两个地方,项目类别和计划行类别,其他的其实都差不多。 保存销售订单,标准订单已保存。自动生成采购申请:VA03;输入订单号,执行,双击行,查看计划行,生成了采购申请编号10000005。 5、查看采购申请ME53N 输入事务码,找到采购申请编号,如图所示:
6、维护供应商-物料-采购组织间的采购信息记录ME11
7、采购申请PR转采购订单PO:ME21N
选择我的采购申请,在文档概览(左窗口)中,选择采购申请号,然后单击“采用”按钮。
补充完成采购组织、供应商等信息。如果不需要实际收货,把“基于收货的发票校验"去掉。需要注意,如果没有取消掉就需要有收货操作才能发票校验,否则发票校验带不出数据。
保存,生成采购订单4500000883。 8、采购收票MIRO校验 因为我们设置的是不收货,跳过MIGO收货这个环节,直接进入MIRO发票校验。选择采购订单4500000883,进入一下界面,
收入相关信息,保存。查看后继会计凭证,
利润中心凭证,
使用事务代码MIRO/ MIR4可以直接查询收到的发票凭证。
9、给客户开票VF01
本次我们主要介绍了第三方销售的基本情况以及一些配置要点,并以“憋说话,直接上图”的形式简单的做了一个实例,相关的描述和要点在其他笔记里已有介绍,不再赘述,各位可自行搜索查看。 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2024/12/4 15:30:25 编辑过 |
关键字查询
相关文章
正在查询... |